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Detalhamento do Empenho
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Mês Outubro
Empenho 2095
Data de emissão 03/10/2022
Unidade Orçamentária SERETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
Ação MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Valor Empenhado R$ 7.002,00
Valor Liquidado R$ 7.002,00
Valor Pago R$ 7.002,00
Subelemento de Despesa
Aplicação REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DE BOMBAS E TUBULACOES, LIMPEZA QUIMICA, MECANICAS, CONSERTO DE PAINEIS, INSTALACAO COMPLETA DE PAINEIS DE COMANDO, REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO E MANUTENCAO EM BOMDEAORES DOS POCOS DESTE MUNICIPIO.
CPF do Ordenador ***336003**
Dados do Credor
Nome do Credor A COSTA DE ALMEIDA EIRELI
CPF/CNPJ ***537080001**
Endereço R RUA SOTERO NOGUEIRA LIMA, 430, CENTRO, CEP:64255000
Cidade PEDRO II/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Urbanismo
Subfunção Serviços Urbanos
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DE BOMBAS E TUBULACOES, LIMPEZA QUIMICA, MECANICAS, CONSERTO DE PAINEIS, INSTALACAO COMPLETA DE PAINEIS DE COMANDO, REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO E MANUTENCAO EM BOMDEAORES DOS POCOS DESTE MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
03/10/2022 9 1 7.002,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
17/11/2022 7.002,00