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Detalhamento do Empenho
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Mês Junho
Empenho 1365
Data de emissão 20/06/2022
Unidade Orçamentária SERETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
Ação MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Valor Empenhado R$ 13.395,00
Valor Liquidado R$ 13.395,00
Valor Pago R$ 13.395,00
Subelemento de Despesa
Aplicação REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A REATIVACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE CAMPINAS DESTE MUNICIPIO.
CPF do Ordenador ***336003**
Dados do Credor
Nome do Credor A COSTA DE ALMEIDA EIRELI
CPF/CNPJ ***537080001**
Endereço R RUA SOTERO NOGUEIRA LIMA, 430, CENTRO, CEP:64255000
Cidade PEDRO II/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Urbanismo
Subfunção Serviços Urbanos
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A REATIVACAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE CAMPINAS DESTE MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
28/06/2022 9 1 13.395,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
13/07/2022 13.395,00