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Detalhamento do Empenho
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Mês Maio
Empenho 1039
Data de emissão 23/05/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMN. E FINANCAS
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS
Valor Empenhado R$ 4.650,00
Valor Liquidado R$ 4.650,00
Valor Pago R$ 4.650,00
Subelemento de Despesa
Aplicação REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA.
CPF do Ordenador ***336003**
Dados do Credor
Nome do Credor AARAO ARAUJO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ ***291393**
Endereço AV. JOSE LOURENCO MOURAO, 925, VILA OPERARIA, CEP:64255000
Cidade PEDRO II/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
07/06/2022 9 1 4.650,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
08/06/2022 4.650,00