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Detalhamento do Empenho
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Mês Abril
Empenho 73
Data de emissão 12/04/2021
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Ação MANUTENCAO DO FMAS
Valor Empenhado R$ 3.208,91
Valor Liquidado R$ 3.208,91
Valor Pago R$ 3.208,91
Subelemento de Despesa
Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
CPF do Ordenador ***933523**
Dados do Credor
Nome do Credor NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
CPF/CNPJ ***503200001**
Endereço AV DOUTOR AQUILES WALL FERRAZ, 5124, SANTA ISABEL, CEP:64053180
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
14/04/2021 9 1 3.208,91
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
15/04/2021 3.208,91