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Detalhamento do Empenho
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Mês Março
Empenho 412
Data de emissão 22/03/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMN. E FINANCAS
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMN. E FINANACAS
Valor Empenhado R$ 150,00
Valor Liquidado R$ 150,00
Valor Pago R$ 150,00
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS E CARIMOS A BASE DE MADEIRA PARA ESTA PREFEITURA.
CPF do Ordenador ***336003**
Dados do Credor
Nome do Credor RAIMUNDO NONATO MENDES LEITE 23998555315
CPF/CNPJ ***281980001**
Endereço R JACOB UCHOA, 51, CENTRO, CEP:64255000
Cidade PEDRO II/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS E CARIMOS A BASE DE MADEIRA PARA ESTA PREFEITURA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
29/03/2021 9 1 150,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
29/03/2021 150,00