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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 15
Data de emissão 04/01/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMN. E FINANCAS
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMN. E FINANACAS
Valor Empenhado R$ 200,00
Valor Liquidado R$ 3,10
Valor Pago R$ 3,10
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Estimativo
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE Nº 5525-5, (FEP).
CPF do Ordenador ***336003**
Dados do Credor
Nome do Credor BANCO DO BRASIL
CPF/CNPJ ***000002861**
Endereço AV CORONEL CORDEIRO, 0, NAO INFORMADO, CEP:64254000
Cidade PEDRO II/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE Nº 5525-5, (FEP).
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
15/01/2021 9 1 3,10
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
15/01/2021 3,10