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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 2033
Data de emissão 28/12/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMN. E FINANCAS
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMN. E FINANACAS
Valor Empenhado R$ 70.300,00
Valor Liquidado R$ 70.300,00
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALDO DE CONVENIO AO ORGAO DE ORIGEM.
CPF do Ordenador ***336003**
Dados do Credor
Nome do Credor FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE-DF
CPF/CNPJ ***893500001**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Indenizações e Restituições
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALDO DE CONVENIO AO ORGAO DE ORIGEM.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
28/12/2021 9 1 70.300,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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