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Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 1729
Data de emissão 06/11/2021
Unidade Orçamentária SERETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
Ação MANUTENCAO E RECUP. DE CALCAMENTO
Valor Empenhado R$ 30.600,64
Valor Liquidado R$ 30.600,64
Valor Pago R$ 30.600,64
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 099 2021, RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA DE CANTEIROS CENTRAIS DE RUAS E AVENIDAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.
CPF do Ordenador ***336003**
Dados do Credor
Nome do Credor RECANTO DA SERRA PARK LTDA
CPF/CNPJ ***159180001**
Endereço S/L, 0, .........., CEP:64.255-000
Cidade PEDRO II/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Urbanismo
Subfunção Serviços Urbanos
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Obras e Instalações
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 099 2021, RELATIVO AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMA DE CANTEIROS CENTRAIS DE RUAS E AVENIDAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
12/11/2021 9 1 30.600,64
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
12/11/2021 30.600,64