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Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 1610
Data de emissão 01/11/2021
Unidade Orçamentária CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Ação MANUTENCAO DA CONTR. GERAL DO MUNICIPIO
Valor Empenhado R$ 253,52
Valor Liquidado R$ 0,00
Valor Pago R$ 0,00
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Anulação
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
CPF do Ordenador ***336003**
Dados do Credor
Nome do Credor INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ ***790360001**
Endereço ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, CEP:70070946
Cidade BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Controle Externo
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Obrigações Patronais
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
Dados da Anulação
Empenho da Anulação Data da Anulução Valor
01/11/2021 253,52
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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