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Detalhamento do Empenho
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Mês Outubro
Empenho 1577
Data de emissão 29/10/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMN. E FINANCAS
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMN. E FINANACAS
Valor Empenhado R$ 1.808,14
Valor Liquidado R$ 1.808,14
Valor Pago R$ 1.808,14
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETAIA MUNICIPAL.
CPF do Ordenador ***336003**
Dados do Credor
Nome do Credor INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ ***790360001**
Endereço ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, CEP:70070946
Cidade BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Obrigações Patronais
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETAIA MUNICIPAL.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
09/11/2021 9 1 1.808,14
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
09/11/2021 1.808,14