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Detalhamento do Empenho
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Mês Outubro
Empenho 1572
Data de emissão 28/10/2021
Unidade Orçamentária SERETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
Ação MAUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Valor Empenhado R$ 6.439,55
Valor Liquidado R$ 6.439,55
Valor Pago R$ 6.439,55
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE CALCAMENTO AVENIDA DO SAO GONCALO.
CPF do Ordenador ***336003**
Dados do Credor
Nome do Credor FRANCISCO RONALDO CASTRO MACEDO
CPF/CNPJ ***292240001**
Endereço AV. JOSE LOURENCO MOURAO, 477, VILA OPERARIA, CEP:64255000
Cidade PEDRO II/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A RECUPERACAO DE CALCAMENTO AVENIDA DO SAO GONCALO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
03/11/2021 9 1 6.439,55
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
05/11/2021 6.439,55