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Detalhamento do Empenho
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Mês Outubro
Empenho 1559
Data de emissão 18/10/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Ação ANUTENCAO ADMNIST. DA SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
Valor Empenhado R$ 5.204,69
Valor Liquidado R$ 5.204,69
Valor Pago R$ 5.204,69
Subelemento de Despesa
Aplicação EDUCAÇÃO
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA.
CPF do Ordenador ***336003**
Dados do Credor
Nome do Credor NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
CPF/CNPJ ***503200001**
Endereço AV DOUTOR AQUILES WALL FERRAZ, 5124, SANTA ISABEL, CEP:64053180
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
22/10/2021 9 1 5.204,69
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
22/10/2021 5.204,69