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Detalhamento do Empenho
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Mês Outubro
Empenho 1542
Data de emissão 08/10/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMN. E FINANCAS
Ação ENCARGOS COM PARCELAMENTO DA DIVIDA
Valor Empenhado R$ 3.938,70
Valor Liquidado R$ 3.938,70
Valor Pago R$ 3.938,70
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PARC60) DO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA.
CPF do Ordenador ***336003**
Dados do Credor
Nome do Credor INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ ***790360001**
Endereço ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, CEP:70070946
Cidade BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Encargos Especias
Subfunção Serviço da Dívida Interna
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Principal da Dívida Contratual Resgatado
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PARC60) DO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
08/10/2021 9 1 3.938,70
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
08/10/2021 3.938,70