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Detalhamento do Empenho
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Mês Outubro
Empenho 1535
Data de emissão 06/10/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMN. E FINANCAS
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMN. E FINANACAS
Valor Empenhado R$ 250,00
Valor Liquidado R$ 250,00
Valor Pago R$ 250,00
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2021.
CPF do Ordenador ***336003**
Dados do Credor
Nome do Credor IRACI VASCONCELOS MENDES BARROSO
CPF/CNPJ ***276713**
Endereço AVENIDA NOVO RETIRO, 1622, CENTRO, CEP:00000000
Cidade MILTON BRANDAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2021.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
06/10/2021 9 1 250,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
06/10/2021 250,00