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Detalhamento do Empenho
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Mês Outubro
Empenho 956
Data de emissão 21/10/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SUDE FMS
Valor Empenhado R$ 2.172,00
Valor Liquidado R$ 2.172,00
Valor Pago R$ 2.172,00
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS, 03 (TRES) F 60DN ONBAT E 04 (QUATRO) OLEOS DE FREIO PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
CPF do Ordenador ***772993**
Dados do Credor
Nome do Credor ERINALDO M DE ANDRADE
CPF/CNPJ ***888480001**
Endereço AV JOSE LOURENCO MOURAO, 146, VILA OPERARIA, CEP:64255000
Cidade PEDRO II/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PNEUS, 03 (TRES) F 60DN ONBAT E 04 (QUATRO) OLEOS DE FREIO PARA VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
26/10/2021 9 1 2.172,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
27/10/2021 2.172,00