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Transparência

Detalhamento do Empenho
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Mês Outubro
Empenho 200
Data de emissão 01/10/2021
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Ação MANUTENCAO DO FMAS
Valor Empenhado R$ 608,00
Valor Liquidado R$ 608,00
Valor Pago R$ 608,00
Subelemento de Despesa
Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREMPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021.
CPF do Ordenador ***933523**
Dados do Credor
Nome do Credor MANOEL BESERRA DE SOUSA JUNIOR
CPF/CNPJ ***267540001**
Endereço R AUTO FREIRE, 380, CRISTO REI, CEP:64255000
Cidade PEDRO II/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREMPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OPTICA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
04/11/2021 9 1 608,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
09/11/2021 608,00