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Detalhamento do Empenho
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Mês Setembro
Empenho 1378
Data de emissão 21/09/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMN. E FINANCAS
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMN. E FINANACAS
Valor Empenhado R$ 500,00
Valor Liquidado R$ 500,00
Valor Pago R$ 500,00
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021.
CPF do Ordenador ***336003**
Dados do Credor
Nome do Credor RONARIO DE SOUSA SANTOS
CPF/CNPJ ***485383**
Endereço RUA MANOEL FRANCISCO S N, 0, CENTRO, CEP:64253000
Cidade MILTON BRANDAO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
22/09/2021 9 1 500,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
22/09/2021 500,00