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Detalhamento do Empenho
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Mês Agosto
Empenho 1197
Data de emissão 23/08/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMN. E FINANCAS
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMN. E FINANACAS
Valor Empenhado R$ 2.503,48
Valor Liquidado R$ 2.503,48
Valor Pago R$ 2.503,48
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA.
CPF do Ordenador ***336003**
Dados do Credor
Nome do Credor NOGUEIRA & ALENCAR LTDA
CPF/CNPJ ***503200001**
Endereço AV DOUTOR AQUILES WALL FERRAZ, 5124, SANTA ISABEL, CEP:64053180
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
31/08/2021 9 1 2.503,48
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
31/08/2021 2.503,48