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Detalhamento do Empenho
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Mês Março
Empenho 318001
Data de emissão 18/03/2024
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE TRANSPORTE-SETRAS
Ação MANUTENCAO ADM. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES
Valor Empenhado R$ 4.389,60
Valor Liquidado R$ 4.389,60
Valor Pago R$ 4.389,60
Subelemento de Despesa
Aplicação REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.
CPF do Ordenador ***336003**
Dados do Credor
Nome do Credor ERINALDO M DE ANDRADE
CPF/CNPJ ***888480001**
Endereço AV JOSE LOURENCO MOURAO, 146, VILA OPERARIA, CEP:64255000
Cidade PEDRO II/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Transporte
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO PATROL 120K PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
22/03/2024 9 1 4.389,60
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
22/03/2024 4.389,60