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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho17
Data de emissão04/01/2021
Valor EmpenhadoR$ 150,00
Valor LiquidadoR$ 37,20
Valor PagoR$ 37,20
Tipo de EmpenhoEstimativo
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***336003**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE Nº 283.144-9, (ICMS EXPORT.).
Dados do Credor
Nome do CredorBANCO DO BRASIL
CPF/CNPJ***000002861**
EndereçoAV CORONEL CORDEIRO, 0, NAO INFORMADO, 64254000
CidadePEDRO II/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMN. E FINANCAS
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Código da AplicaçãoGERAL
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMN. E FINANACAS
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
02/12/2021 9 1 3,10
03/11/2021 9 1 3,10
04/10/2021 9 1 3,10
02/09/2021 9 1 3,10
03/08/2021 9 1 3,10
02/07/2021 9 1 3,10
02/06/2021 9 1 3,10
04/05/2021 9 1 3,10
05/04/2021 9 1 3,10
02/03/2021 9 1 3,10
02/02/2021 9 1 3,10
15/01/2021 9 1 3,10
Dados do Pagamento
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
002725 02/12/2021 3,10
002407 03/11/2021 3,10
002110 04/10/2021 3,10
001807 02/09/2021 3,10
001497 03/08/2021 3,10
001201 02/07/2021 3,10
000931 02/06/2021 3,10
000687 04/05/2021 3,10
000454 05/04/2021 3,10
000218 02/03/2021 3,10
000051 02/02/2021 3,10
000014 15/01/2021 3,10