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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho1192
Data de emissão23/08/2021
Valor EmpenhadoR$ 150,00
Valor LiquidadoR$ 150,00
Valor PagoR$ 150,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***336003**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A POSITIVIA ASSESSORIA PUBLICA LTDA E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2021.
Dados do Credor
Nome do CredorVINICIUS ARAUJO UCHOA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ***776343**
EndereçoRUA LAURO CORDEIRO, 1306, SANTA FE, 00000000
CidadePEDRO II/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSERETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Código da AplicaçãoGERAL
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMAUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaDiárias - Civil
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
23/08/2021 9 1 150,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
001734 23/08/2021 150,00