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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho102023
Data de emissão02/01/2025
Valor EmpenhadoR$ 6.000,00
Valor LiquidadoR$ 4.304,38
Valor PagoR$ 3.873,96
Tipo de EmpenhoEstimativo
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***336003**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO.
Dados do Credor
Nome do CredorINSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ***790360001**
EndereçoST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, 70070946
CidadeBRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-SEMTUR
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoREMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
FunçãoComércio e Serviços
SubfunçãoTurismo
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaObrigações Patronais
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
31/10/2025 9 1 430,42
30/09/2025 9 1 430,42
29/08/2025 9 1 430,42
31/07/2025 9 1 430,42
30/06/2025 9 1 430,42
30/05/2025 9 1 430,42
02/05/2025 9 1 0,10
30/04/2025 9 1 430,32
31/03/2025 9 1 430,42
28/02/2025 9 1 430,60
31/01/2025 9 1 430,42
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
003613 0000010 20/10/2025 430,42
003130 0000009 19/09/2025 430,42
002700 0000008 20/08/2025 430,42
002292 0000007 18/07/2025 430,42
001913 0000006 20/06/2025 430,42
001659 0000005 20/05/2025 0,10
001536 0000004 20/05/2025 430,32
001088 0000003 16/04/2025 430,42
000650 0000002 20/03/2025 430,60
000311 0000001 20/02/2025 430,42