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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho102034
Data de emissão02/01/2025
Valor EmpenhadoR$ 40.000,00
Valor LiquidadoR$ 28.627,40
Valor PagoR$ 25.892,20
Tipo de EmpenhoEstimativo
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***336003**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO ICMS, PARTE PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do CredorINSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ***790360001**
EndereçoST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, 70070946
CidadeBRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN. E FINANCAS
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoREMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaObrigações Patronais
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
31/10/2025 9 1 2.735,20
30/09/2025 9 1 2.735,20
29/08/2025 9 1 2.735,20
31/07/2025 9 1 2.735,20
30/06/2025 9 1 2.735,20
30/05/2025 9 1 3.117,20
30/04/2025 9 1 3.117,20
31/03/2025 9 1 2.948,00
28/02/2025 9 1 2.948,00
31/01/2025 9 1 2.821,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
003619 0000009 20/10/2025 2.735,20
003117 0000008 19/09/2025 2.735,20
002708 0000007 20/08/2025 2.735,20
002294 0000006 18/07/2025 2.735,20
001921 0000005 20/06/2025 3.117,20
001547 0000004 20/05/2025 3.117,20
001096 0000003 16/04/2025 2.948,00
000658 0000002 20/03/2025 2.948,00
000351 0000001 20/02/2025 2.821,00