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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho102012
Data de emissão02/01/2025
Valor EmpenhadoR$ 100,00
Valor LiquidadoR$ 51,38
Valor PagoR$ 51,38
Tipo de EmpenhoEstimativo
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***336003**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS A SEREM DEBITADAS NA CONTA N° 283144-9.
Dados do Credor
Nome do CredorBANCO DO BRASIL
CPF/CNPJ***000002861**
EndereçoAV CORONEL CORDEIRO, 0, NAO INFORMADO, 64254000
CidadePEDRO II/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN. E FINANCAS
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoREMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
20/10/2025 9 1 13,08
02/10/2025 9 1 4,20
02/09/2025 9 1 3,90
04/08/2025 9 1 3,90
02/07/2025 9 1 3,90
03/06/2025 9 1 3,90
05/05/2025 9 1 3,90
02/04/2025 9 1 3,90
06/03/2025 9 1 3,90
04/02/2025 9 1 3,40
03/01/2025 9 1 3,40
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
003736 0000011 20/10/2025 13,08
003735 0000010 02/10/2025 4,20
003266 0000009 02/09/2025 3,90
002815 0000008 04/08/2025 3,90
002445 0000007 02/07/2025 3,90
002042 0000006 03/06/2025 3,90
001636 0000005 05/05/2025 3,90
001254 0000004 02/04/2025 3,90
000820 0000003 06/03/2025 3,90
000661 0000002 04/02/2025 3,40
000247 0000001 03/01/2025 3,40