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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho102021
Data de emissão02/01/2025
Valor EmpenhadoR$ 6.000,00
Valor LiquidadoR$ 4.734,49
Valor PagoR$ 3.873,96
Tipo de EmpenhoEstimativo
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***336003**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE.
Dados do Credor
Nome do CredorINSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ***790360001**
EndereçoST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, 70070946
CidadeBRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA DE TRANSPORTE-SETRAS
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoREMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
FunçãoTransporte
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO ADM. DA SECRETARIA DE TRANSPORTES
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaObrigações Patronais
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
31/10/2025 9 1 430,42
30/09/2025 9 1 430,42
29/08/2025 9 1 430,42
31/07/2025 9 1 430,42
30/06/2025 9 1 430,42
30/05/2025 9 1 430,42
30/04/2025 9 1 430,42
31/03/2025 9 1 430,42
03/03/2025 9 1 430,60
28/02/2025 9 1 430,11
31/01/2025 9 1 430,42
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
003573 0000011 20/10/2025 430,42
003136 0000010 19/09/2025 430,42
002659 0000009 20/08/2025 430,42
002252 0000008 18/07/2025 430,42
001873 0000007 20/06/2025 430,42
001500 0000006 20/05/2025 430,42
001049 0000005 16/04/2025 430,42
000875 0000004 20/03/2025 430,60
000307 0000001 20/02/2025 430,42