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Detalhamento do Empenho
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Mês Março
Empenho 204
Data de emissão 02/03/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SUDE FMS
Valor Empenhado R$ 143,97
Valor Liquidado R$ 143,97
Valor Pago R$ 143,97
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E PACOTE DE DADOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ESTA SECRETARIA.
CPF do Ordenador ***772993**
Dados do Credor
Nome do Credor TELEMAR NORTE LESTE S A.-EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ ***001180010**
Endereço AV FREI SERAFIM, 1782, CENTRO, CEP:64001020
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Despesas de Exercícios Anteriores
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E PACOTE DE DADOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ESTA SECRETARIA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
02/03/2021 9 1 143,97
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
02/03/2021 143,97