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Detalhamento do Empenho
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Mês Setembro
Empenho 1363
Data de emissão 14/09/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMN. E FINANCAS
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMN. E FINANACAS
Valor Empenhado R$ 300,00
Valor Liquidado R$ 300,00
Valor Pago R$ 300,00
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2021.
CPF do Ordenador ***336003**
Dados do Credor
Nome do Credor FRANCISCO AFONSO DOS SANTOS NETO
CPF/CNPJ ***228183**
Endereço RUA AGOSTINHO PEREIRA, 538, CENTRO, CEP:64253000
Cidade PEDRO II/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2021.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
14/09/2021 9 1 300,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
14/09/2021 300,00